Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240231 10.6.2024 Prepravné náklady k oprave čerpadla FLORIAN s.r.o,. 36427969  195,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240214 8.6.2024 Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced JKC, s.r.o. 44310595  2 008,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240213 8.6.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  326,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240212 8.6.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (05/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/AP/HLZ/2024 6.6.2024 Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice Kúpele Trenčiasnke Teplice, a.s. 34129316   
Detail Faktúra došlá 2024060 6.6.2024 Práce vykonávané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2024 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  125,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024043 6.6.2024 Preprava autobusom - na trase Stará Turá - Čachtice, dňa 30.05.2024 GAMABUS s. r. o. 50147587  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024079 6.6.2024 Objednávka Servisu - Škoda Roomster Fox Auto Trade 312002  675,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024114 6.6.2024 Služby BOZP a OPP 05/2024 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240227 5.6.2024 Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Operačný program Slovensko, názov výzvy: "Triedený... MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024022 5.6.2024 Geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie ul. SNP pred obchodným centrom v k.... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  550,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 16/MAJ/HLZ/2024 4.6.2024 Zriadenie vecného bremena VN a NN vedenie - žiadateľ Lidl Slovenská republika s.r.o. Bratislava Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  74,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.6.2024 Tel. hovory 05/2024 Orange Slovensko a.s. 35697270  937,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024078 3.6.2024 Vypracovanie žiadosti o NFP s kódom výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR – „Triedený zber... MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062402212 3.6.2024 Vyúčtovacia Fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 encare, s.r.o. 52302555  -115,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062402211 3.6.2024 Vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 encare, s.r.o. 52302555  2,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062402222 3.6.2024 vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-10.5.2024 encare, s.r.o. 52302555  0,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/EKO/HLZ/2024 3.6.2024 Dohoda o zábezpeke Galány Matej   725,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024088 3.6.2024 Oprava čerpadla TOHATSU FLORIAN s.r.o,. 36427969  514,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024077 31.5.2024 Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému APIS spol. s r.o. 30222575  792,00 EUR 
Nastavenia cookies