| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/SOC/DOD/2023 |
6.6.2023 |
Dodatok k llicenčnej zmluve č. 2/2023 |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/MAJ/HLZ/2023 |
6.6.2023 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemkom E KN parc. č. 4716/1 a... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
652,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/MAJ/HLZ/2023 |
6.6.2023 |
Zmluva o prevode vlastníctva pozemkov C KN parc. č. 517/1 (podiel 2/12) a parc. č. 520/1 (podiel... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
3 990,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230239/123073 |
6.6.2023 |
Strava klienti ZOS 5/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 854,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023110 |
6.6.2023 |
Oprava vozidla Škoda Octavia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 019,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230243 |
6.6.2023 |
Dodávka plynu - záloha jún 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230242 |
6.6.2023 |
Služby v mestskom dome za máj 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230229 |
6.6.2023 |
Telefónne hovory za máj 2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
708,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230236 |
6.6.2023 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 5/2023 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230226 |
6.6.2023 |
Oprava regulačného systému |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230234 |
6.6.2023 |
Dodávka elektrickej energie - jún 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230225 |
6.6.2023 |
1. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023131 |
6.6.2023 |
Kontrola rozpočtu k dodatku č. 2 zmluvy o dielo_Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2023 |
5.6.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Simona Tomišová |
|
733,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230220 |
5.6.2023 |
Preškolenie osôb - výťah nový MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
247,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230224 |
5.6.2023 |
Oprava garáží - Hasičská zbrojnica Topolecká |
Peter Šolc |
44232110 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/MAJ/DOD/2023 |
5.6.2023 |
Zmena zmluvných podmienok, úprava ceny diela |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2 037 532,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230254 |
5.6.2023 |
Spracovanie PPP U - poštovné za máj 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230238 |
5.6.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |