Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2014197 3.10.2014 Tlačivá - Priznanie k dani z nehnuteľnosti CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  6,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/OVS/HLZ/2020 2.9.2020 Zmluva o poskytovaní ICT služieb - Orange úložisko Orange Slovensko a.s. 35697270  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000736887 17.3.2014 Spracovanie poštového poukazu za február Slovenská pošta,a.s., 36631124  5,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001205968 11.4.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  5,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220268 8.6.2022 Spracovanie peňažného poukazu U za máj 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  5,61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130001 1.2.2013 Odpredaj publikácie "Kostol a stará veža na Chríbe" Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631  5,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700130 2.5.2017 oprava vodovodnej batérie TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220666 12.1.2023 Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Súš Vii.-XII.2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  5,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190306/1900227 18.7.2019 Montáž zásteny k posteli - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190396/1900306 16.9.2019 oprava svetla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250116 7.4.2025 FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá FRP Services, s. r. o. 50647555  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250115 7.4.2025 FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď FRP Services, s. r. o. 50647555  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250114 7.4.2025 FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina FRP Services, s. r. o. 50647555  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250113 7.4.2025 FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká FRP Services, s. r. o. 50647555  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150210/20151893 26.5.2015 Dokumentový atrament DAMITO, s.r.o. 44148542  5,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000776229 9.9.2014 Spracovanie PPP U za august Slovenská pošta,a.s., 36631124  5,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190597 10.12.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  5,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/kult/2016 12.1.2016 Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2015 - Viacúčelové ihrisko MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  5,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000506407 15.2.2011 Spracovanie PPP U - január 2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  5,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 24.7.2015 24.7.2015 Prevádzka majetku nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku - projekt : Stredisko... Technické služby m.p.o. 35602210  5,00 EUR 
Nastavenia cookies