Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180088 (02/2018) 14.3.2018 Dotlač a výroba plakety Júlia Gavačová 51088797  7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200266 9.7.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu 6/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  6,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250142 15.4.2025 Spotreba vody (vodné/ stočné), Denné centrum seniorov. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  6,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 201536 3.7.2015 Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. STINEX, s.r.o. 36 295 370  6,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000870828 12.10.2015 Spracovanie PPP U za september 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  6,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012002786 11.7.2012 Drgoňova dolina - vodné a stočne 4-6 2012 PreVaK, s.r.o. 359115749  6,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004436 3.10.2013 Drgoňova dolina -dodávka pitnej vody 7-9 2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  6,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110002 28.3.2011 Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 4-krát OMD Slovakia, s.r.o. 35761130  6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140006 30.6.2014 Vyhlásenie v mestskom rozhlase IMREX Holding, s.r.o. 44500106  6,64 EUR 
Detail Faktúra došlá ROPV23752013 11.3.2013 Daň z nehnuteľnosti Mesto Trenčianske Tepice   6,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180483 13.11.2018 Spracovanie PPP U za október Slovenská pošta,a.s., 36631124  6,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023002940 20.7.2023 DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  6,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005797 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  6,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002788 23.7.2024 DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  6,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200564 29.12.2020 Spracovanie poštového poukazu 11/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  6,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000644668 8.1.2013 Spracovanie PPPU za december 2012 Slovenská pošta,a.s., 36631124  6,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220013 8.3.2022 Vyúčtovanie elektriny 02/2022 ZOS encare, s.r.o. 52302555  6,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012125 17.10.2012 Výroba propagačných materiálov pre zberný kôš pre Útulok Nádej T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  6,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121040 18.10.2012 Výroba propagačných materiálov pre zberný kôš pre útulok Nádej T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  6,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013009 4.2.2013 Tlačivo Priznanie k dani z bytov CART PRINT, s.r.o. 34131159  6,00 EUR 
Nastavenia cookies