Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4318045723 10.10.2018 Internet za 11/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá BENESTRA, s.r.o. 46303502  2,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001044123 14.8.2017 Spracovanie PPP U za júl Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180172 16.5.2018 Spracovanie PPP U za apríl Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220457 6.10.2022 Spracovanie PPU september 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180330 14.8.2018 Spracovanie PPP U za júl Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210206 11.5.2021 Spracovanie PPU apríl 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220347 3.8.2022 Spracovanie poštového peňažného poukazu U za jún 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001689010 22.5.2024 Spracovanie PPP U 04/2024 Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190376 13.8.2019 Spracovanie PPP júl 2019. Slovenská pošta   2,37 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100113 14.4.2021 Denné centrum seniorov - vodné a stočné 01 - 03/2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  2,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190659 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Papraď. PreVaK, s.r.o. 359115749  2,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/maj/2018 24.1.2018 Kúpa nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 542/4 Ján Šimlovič a spol.   2,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110001 15.3.2011 Staroturiansky spravodajca 1 - 12/2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  2,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41120001 8.2.2012 Odber časopisu "Staroturiansky spravodajca" za rok 2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  2,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003210 8.7.2016 Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006486 10.1.2017 Vopdné a stočné HZ Súš VII.-XII.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006463 10.1.2017 Vodné a stočné X.-XII.2016 HZ Drgoňova Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001661 10.4.2017 Vodné stočné - D. Dolina 1-3.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018003051 9.7.2018 Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180630 10.1.2019 Vodné a stočné 7-12 2018 papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Nastavenia cookies