|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51190323 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190317 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000886353 |
10.12.2015 |
Spracovanie PPP U za november 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190331 |
11.7.2019 |
Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013006033 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie PO Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062402211 |
3.6.2024 |
Vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000894291 |
18.1.2016 |
Spracovanie PPP U za december 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160440 (9000965228) |
19.10.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001132267 |
11.7.2018 |
Spracovanie PPP U jún 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200306 |
10.8.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu júj 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230145 |
12.4.2023 |
Spracovanie PPP U - poštovné za marec 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/ext/2012 |
13.11.2012 |
Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
2,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NCH/2013/1 |
28.2.2013 |
Nájomná zmluva o využívaní časti nehnuteľnosti - umiestnenie informačných tabúľ -... |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
2,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7770471003 |
16.2.2015 |
Telefón za január |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
2,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000950462 |
15.8.2016 |
Spracovanie PPP |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000957429 |
13.9.2016 |
Spracovanie poštových poukazov august 2016. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220523 |
10.11.2022 |
Spracovanie PPU október 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220670 |
12.1.2023 |
Spracovanie PPP U december 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210675 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie lektriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,83 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/MAJ/HLZ/2019 |
12.7.2019 |
Predaj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 42 |
Bc. Matúš Jankovič, Michaela Ďurneková, MG Investment s.r.o. |
|
1,80 EUR |