Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12/kult/2017 3.3.2017 Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Plenárne zasadnutie Javorinského výboru Dubník Club, s.r.o. 36686433  717,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180289/2018000751 25.7.2018 Čistiace prostriedky ZOS ROMAN LACO - ROADA 33191921  717,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 67122018 27.12.2018 Elektroinštalačné práce v MsÚ. CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido 30032946  715,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021064 24.3.2021 Respirátor FFP2 BORTEX, s.r.o. 47711671  715,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417312171 30.1.2013 Eletrika za 1/2013 ZSE Energia a.s. 36677281  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446831808 14.2.2013 Elektrika za január ZSE Energia a.s. 36677281  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417422476 11.3.2013 Inkaso - eletrika za marec ZSE Energia a.s. 36677281  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417499124 17.4.2013 Eletrika za apríl ZSE Energia a.s. 36677281  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7447110263 15.5.2013 Eletrika za máj - inkaso Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7436858327 6.6.2013 Inkaso elektrika za jún Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7511040520 16.7.2013 Eletrika za júl ZSE Energia a.s. 36677281  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417833123 13.8.2013 Eletrika za august ZSE Energia a.s. 36677281  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417984739 18.10.2013 ZSE energia inkaso 1-31.10.2013 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437210776 11.11.2013 Eletrika inkaso za november ZSE Energia a.s. 36677281  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230171 2.5.2023 Telefónne hovory za apríl 2023. Orange Slovensko a.s. 35697270  714,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230123 3.4.2023 Tel. hovory marec 2023. Orange Slovensko a.s. 35697270  713,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.7.2023 Tel. hovory 06/2023 Orange Slovensko a.s. 35697270  713,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/PRE/HLZ/2024 14.8.2024 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) JURIGA spol. s r.o. 31344194  712,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240351 15.8.2024 Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) JURIGA spol. s r.o. 31344194  712,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300753 23.1.2024 El. energia 12/2023 MSÚ Technotur s.r.o. 36704482  711,11 EUR 
Nastavenia cookies