Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017155 14.9.2017 Oprava kuchynky v budove mestského úradu MC Medicom s.r.o. 27983242  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 046/TN/2018-RVPK 19.11.2018 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín 00151866  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019203 27.9.2019 Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie sCOOLing, s.r.o. 46340840  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19084 6.11.2019 Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 sCOOLing, s.r.o. 46340840  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020113 16.7.2020 Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky realizované cez www.eks.sk   800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020230 16.12.2020 Vypracovanie PD na stavbu "Budovanie sprievodnej cyklistickej infraštruktúry pod Veľkou... DUNA, spol. s. r. o. 31428509  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023070 3.4.2023 Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( nohavice, košele a pod.). Stanislava Kollárová 46624236  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023090 13.4.2023 Právne služby v mesiaci apríl 2023. JUDr. Milan Marušin 30796105  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015241 10.12.2015 Zásahová prilba 4ks pre MHZ Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  799,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015169 16.12.2015 MHZ Stará Turá zásahové prilby FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  799,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012170 13.12.2012 pneumatiky na automobil - ZOS - soc. Pneuservis - Š. Čerešňa 41379501  799,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/017 19.12.2012 pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS Pneuservis - Š. Čerešňa 41379501  799,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7307644339 4.2.2013 spp- fa 2/13- ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  799,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220539 14.11.2022 Poštové služby. Slovenská pošta,a.s., 36631124  798,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210016 25.1.2021 Dodávka zemného plynu za január 2021. SPP, a. s. 35815256  797,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210044 5.2.2021 Odber zemného plynu február 2021. SPP, a. s. 35815256  797,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210080 4.3.2021 Odber zemného plynu III/2021 MsÚ, MsP, ZOS SPP, a. s. 35815256  797,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210156 9.4.2021 Odber zemneho plynu 4/2021. SPP, a. s. 35815256  797,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210190 5.5.2021 Odber zemného plynu máj 2021. SPP, a. s. 35815256  797,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210236 4.6.2021 Zálohová platba za odber zemného plynu jún 2021. SPP, a. s. 35815256  797,00 EUR 
Nastavenia cookies