|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017155 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
046/TN/2018-RVPK |
19.11.2018 |
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019203 |
27.9.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19084 |
6.11.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020113 |
16.7.2020 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020230 |
16.12.2020 |
Vypracovanie PD na stavbu "Budovanie sprievodnej cyklistickej infraštruktúry pod Veľkou... |
DUNA, spol. s. r. o. |
31428509 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023070 |
3.4.2023 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( nohavice, košele a pod.). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023090 |
13.4.2023 |
Právne služby v mesiaci apríl 2023. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015241 |
10.12.2015 |
Zásahová prilba 4ks pre MHZ Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
799,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015169 |
16.12.2015 |
MHZ Stará Turá zásahové prilby |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
799,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012170 |
13.12.2012 |
pneumatiky na automobil - ZOS - soc. |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/017 |
19.12.2012 |
pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7307644339 |
4.2.2013 |
spp- fa 2/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
799,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220539 |
14.11.2022 |
Poštové služby. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
798,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210016 |
25.1.2021 |
Dodávka zemného plynu za január 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210044 |
5.2.2021 |
Odber zemného plynu február 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210080 |
4.3.2021 |
Odber zemného plynu III/2021 MsÚ, MsP, ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210156 |
9.4.2021 |
Odber zemneho plynu 4/2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210190 |
5.5.2021 |
Odber zemného plynu máj 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210236 |
4.6.2021 |
Zálohová platba za odber zemného plynu jún 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |