Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024077 31.5.2024 Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému APIS spol. s r.o. 30222575  792,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021026 2.2.2021 Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. 45245746  791,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015055 20.3.2015 Prenájom detských atrakcií na Medzinárodný deň detí Double Agency s.r.o. 43 865 658  790,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/kult/2015 8.6.2015 Prenájom detských atrakcií na Medzinárodný deň detí Double Agency s.r.o. 43 865 658  790,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016048 16.3.2016 Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2016 Double Agency s.r.o. 43 865 658  790,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31/kult/2016 14.6.2016 Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2016 Double Agency s.r.o. 43 865 658  790,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017064 21.4.2017 Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 Double Agency s.r.o. 43 865 658  790,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 39/kult/2017 15.6.2017 Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 Catering all in, s. r. o. 48228974  790,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000517 6.10.2017 Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ MC Medicom s.r.o. 27983242  790,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210058 10.2.2021 Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. 45245746  790,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000744981 15.4.2014 Poštové služby za marec Slovenská pošta,a.s., 36631124  789,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021184 7.10.2021 Periodická prehliadka vozidla a čerpadla AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  789,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210610 14.12.2021 servis IVECO DHZM Topolecká AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  789,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020032 26.2.2020 Odstránenie revíznych závad- Msú, Požiarna zbrojnica Drgoňova Dolina a Topolecká Ján Marták 32779429  788,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024200 6.12.2024 Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra 815 CAS 32 FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  788,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240589 18.12.2024 Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  788,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 2.10.2023 Tel. hovory 9/2023 Orange Slovensko a.s. 35697270  787,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210611 14.12.2021 Preprava garáží k HZ Topolecká. Dalibor Bubla DABU 30886546  786,48 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1300602 10.1.2014 Podnájom za azylovú izbu za rok 2013 Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  785,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180066 (53) 6.3.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 2/2018 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Nastavenia cookies