|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024077 |
31.5.2024 |
Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
792,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021026 |
2.2.2021 |
Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal |
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. |
45245746 |
791,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015055 |
20.3.2015 |
Prenájom detských atrakcií na Medzinárodný deň detí |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2015 |
8.6.2015 |
Prenájom detských atrakcií na Medzinárodný deň detí |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016048 |
16.3.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2016 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2016 |
14.6.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2016 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017064 |
21.4.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
790,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000517 |
6.10.2017 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
790,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210058 |
10.2.2021 |
Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal |
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. |
45245746 |
790,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000744981 |
15.4.2014 |
Poštové služby za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
789,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021184 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210610 |
14.12.2021 |
servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020032 |
26.2.2020 |
Odstránenie revíznych závad- Msú, Požiarna zbrojnica Drgoňova Dolina a Topolecká |
Ján Marták |
32779429 |
788,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024200 |
6.12.2024 |
Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra 815 CAS 32 |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
788,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240589 |
18.12.2024 |
Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
788,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.10.2023 |
Tel. hovory 9/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
787,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210611 |
14.12.2021 |
Preprava garáží k HZ Topolecká. |
Dalibor Bubla DABU |
30886546 |
786,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300602 |
10.1.2014 |
Podnájom za azylovú izbu za rok 2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
785,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180066 (53) |
6.3.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 2/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |