|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
201900501 |
18.2.2019 |
Zhotovenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
778,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015018 |
20.1.2015 |
Tonery a náplne do tlačiarní, sieťové karty |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
774,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140161 (33400539) |
6.5.2014 |
Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
774,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220238 |
24.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267650170 |
5.12.2012 |
SPP - fa za plyn - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
774,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020012 |
23.1.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
774,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020179 |
3.11.2020 |
Dezinfekčné prostriedky a ochranné rukavice |
EXACT Invest, s. r. o. |
51119838 |
773,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60207006 |
4.11.2020 |
Dezinfekcia a ochranné pomôcky |
EXACT Invest, s. r. o. |
51119838 |
772,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
15.5.2023 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001053661 |
12.9.2017 |
Poštové služby za august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
771,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/SOC/HLZ/2022 |
21.9.2022 |
Darovacia zmluva 2022 - MIPP SK s.r.o., Stará Turá |
MIPP SK s.r.o. |
43 839 231 |
770,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
769,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013055 |
30.5.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, sieťové káble,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
769,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230023 |
31.1.2023 |
Telef. hovory január 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
768,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220645 |
3.1.2023 |
Telefónne hovory december 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
768,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021142 |
12.8.2021 |
Inštalácia a parametrizácia terminálových služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
768,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210391 |
10.9.2021 |
Inštalácia a parametrizácia terminálových služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
768,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200158 |
30.4.2020 |
Odstránenie revíznych závad MsÚ PZ Topolecká, D.Dolina |
Ján Marták |
32779429 |
767,64 EUR |