Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 67/maj/2011 3.11.2011 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 4028/2 Mária Sluková   810,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267418337 13.3.2012 dodávka plynu 3/12 ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  808,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201609 5.5.2016 Úhrada za opravu auta pre terénnu opatrovateľskú službu Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  805,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220561 1.12.2022 Stavebno montážne práce HZ Drgoňova Dolina. Ivan Klimáček 34550038  804,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022167 26.9.2022 Celodenný workshop na tému sexualita detí a mládeže s poruchou autistického spektra v Tábore... CUP Systems, s.r.o., MUDr. Sylvia Bzdúchová 35845597  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220463 10.10.2022 Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov CUP Systems, s r.o. 35845597  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150582/20155569 23.12.2015 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  802,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015232 30.11.2015 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  802,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018 088 8.11.2018 Podujatie "Pomoc deťom s autizmom" v Prašníku Rekreačné strediská Slovakia 46083740  802,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220496 28.10.2022 Telefónne hovory 10/2022. Orange Slovensko a.s. 35697270  801,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018027 7.2.2018 Starostlivosť o vojnové hroby Technické služby m.p.o. 35602210  800,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011108 4.10.2011 Preprava osôb SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  800,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41120006 14.5.2012 Jednorázová finančná náhrada za užívanie nehnuteľností NN prípojka 1138 BR Brezina Orange Slovensko 35697270  800,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 2.7.2012 jednorázová náhrada za užívanie nehnuteľností Orange Slovensko 35697270  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015063 9.4.2015 Letný prázdninový tábor CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. 35753226  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Z062015 13.4.2015 Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. 35753226  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015237 7.12.2015 Zásahová prilba pre MHZ Papraď FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015166 14.12.2015 MHZ Papraď - zásahové prilby FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/SOC/2016 29.11.2016 Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby Sociálne služby Myjava n.o. 36119610  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012017 12.4.2017 Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  800,00 EUR 
Nastavenia cookies