|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
67/maj/2011 |
3.11.2011 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 4028/2 |
Mária Sluková |
|
810,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267418337 |
13.3.2012 |
dodávka plynu 3/12 ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
808,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201609 |
5.5.2016 |
Úhrada za opravu auta pre terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
805,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220561 |
1.12.2022 |
Stavebno montážne práce HZ Drgoňova Dolina. |
Ivan Klimáček |
34550038 |
804,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022167 |
26.9.2022 |
Celodenný workshop na tému sexualita detí a mládeže s poruchou autistického spektra v Tábore... |
CUP Systems, s.r.o., MUDr. Sylvia Bzdúchová |
35845597 |
804,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220463 |
10.10.2022 |
Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov |
CUP Systems, s r.o. |
35845597 |
804,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150582/20155569 |
23.12.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
802,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015232 |
30.11.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
802,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018 088 |
8.11.2018 |
Podujatie "Pomoc deťom s autizmom" v Prašníku |
Rekreačné strediská Slovakia |
46083740 |
802,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220496 |
28.10.2022 |
Telefónne hovory 10/2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
801,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018027 |
7.2.2018 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
800,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011108 |
4.10.2011 |
Preprava osôb |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120006 |
14.5.2012 |
Jednorázová finančná náhrada za užívanie nehnuteľností NN prípojka 1138 BR Brezina |
Orange Slovensko |
35697270 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
2.7.2012 |
jednorázová náhrada za užívanie nehnuteľností |
Orange Slovensko |
35697270 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015063 |
9.4.2015 |
Letný prázdninový tábor |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z062015 |
13.4.2015 |
Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015237 |
7.12.2015 |
Zásahová prilba pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015166 |
14.12.2015 |
MHZ Papraď - zásahové prilby |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/SOC/2016 |
29.11.2016 |
Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
12.4.2017 |
Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
800,00 EUR |