|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017178 |
24.10.2017 |
Osvetlenie prechodu 2x |
LIGHTECH,s.r.o. |
|
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100277 |
7.11.2017 |
Projekt osvetlenia prechodov pre chodcov |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
840,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019157 |
29.7.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
183/2019 |
19.8.2019 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4851/2, parc. č. 8452/2,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/KP/HLZ/2022 |
31.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120849 |
6.9.2012 |
Tlač a distribúcia Starotur. spravodajcu - september 2012 + príloha DK Javorina |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
839,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000712409 |
18.11.2013 |
Poštové služby za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
839,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
26.1.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
839,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014203 |
7.10.2014 |
Obaly na termonádoby nerez - ZOS 9 ks |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
838,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/MAJ/HLZ/2021 |
10.8.2021 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
838,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014194 |
30.9.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní, prepínač periférií |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
838,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140435 (14500172) |
14.10.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní, prepínač periférií |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
838,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000520154 |
14.4.2011 |
Slovenská pošta za obdobie 3/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
837,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210125 |
29.3.2021 |
respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
835,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/MAJ/HLZ/2024 |
29.10.2024 |
Nájom pozemku parc. č. 1253/2 |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
834,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011136 |
24.11.2011 |
kalove cerpadlo, reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
834,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000738684 |
17.3.2014 |
Poštové služby za február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
833,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019103 |
13.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
832,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190630 |
16.12.2019 |
Poštové služby za 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
830,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019183 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre sadové úpravy na stavbe : Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova... |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
830,60 EUR |