Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 43/ext/2017 16.6.2017 Zmluva o manažmente projektu - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich... MP Profit PB s.r.o. 50068849  1 080,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019188 11.9.2019 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - spracovanie miezd za 8/2019 SOFTIP, a.s. 36785512  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190459 7.10.2019 Spracovanie miezd za 8/2019 v Programe personalistika a Mzdy (Softip Profit). SOFTIP, a.s., 36785512  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200187 14.5.2020 Zabezpečenie výkonu VO k projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190564 22.10.2019 Zabezpečenie výkonu VO k projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240525 13.11.2024 Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  1 077,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020094 19.6.2020 Školské potreby pre prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  1 075,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200275 10.7.2020 Školské potreby pre prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  1 075,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503101484 30.6.2015 Oprava auta NM 107 BI ARAVER, a. s. 679291  1 072,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015086 11.5.2015 Opravu vozidla NM 107 BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1 072,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220025 2.12.2022 Odmena skladníka CO za rok 2022 Ministerstvo vnútra SR 00151866  1 069,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020003 8.1.2020 Výmena obnovného setu na schodiskovú stoličku v ZOS VELCON spol s. r.o. 36056677  1 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200023/2001111 4.2.2020 oprava sedačkového výťahu ZOS Velcon spol.s r.o. 36056677  1 068,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220026 9.12.2022 Úkony stavebného úradu mesta Stará Turá za rok 2022 Obec Čachtice 00311464  1 066,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011138 24.11.2011 Oprava zberného vozidla Autodoprava HÚSKA František 11747170  1 065,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100939 28.11.2011 Oprava zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu Autodoprava HÚSKA František 11747170  1 065,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300585 16.11.2023 Dodávka tepla 10/2023, MsÚ gen. M.R.Štefánika 375 Technotur s.r.o. 36704482  1 064,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000751894 20.5.2014 Inkaso- za poštové služby - apríl 2014 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 063,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160528/20167142 13.12.2016 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  1 061,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/kult/2016 26.10.2016 Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Stretnutie s partnerským mestom Kunovice Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  1 061,80 EUR 
Nastavenia cookies