|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente projektu - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich... |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019188 |
11.9.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - spracovanie miezd za 8/2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190459 |
7.10.2019 |
Spracovanie miezd za 8/2019 v Programe personalistika a Mzdy (Softip Profit). |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200187 |
14.5.2020 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190564 |
22.10.2019 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240525 |
13.11.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
1 077,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020094 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1 075,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200275 |
10.7.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1 075,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2503101484 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1 072,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015086 |
11.5.2015 |
Opravu vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 072,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220025 |
2.12.2022 |
Odmena skladníka CO za rok 2022 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1 069,34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
8.1.2020 |
Výmena obnovného setu na schodiskovú stoličku v ZOS |
VELCON spol s. r.o. |
36056677 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200023/2001111 |
4.2.2020 |
oprava sedačkového výťahu ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220026 |
9.12.2022 |
Úkony stavebného úradu mesta Stará Turá za rok 2022 |
Obec Čachtice |
00311464 |
1 066,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011138 |
24.11.2011 |
Oprava zberného vozidla |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1 065,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100939 |
28.11.2011 |
Oprava zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1 065,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300585 |
16.11.2023 |
Dodávka tepla 10/2023, MsÚ gen. M.R.Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 064,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000751894 |
20.5.2014 |
Inkaso- za poštové služby - apríl 2014 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 063,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160528/20167142 |
13.12.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 061,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52/kult/2016 |
26.10.2016 |
Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Stretnutie s partnerským mestom Kunovice |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
1 061,80 EUR |