Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 34/maj/2012 5.3.2014 Predaj nehnuteľností Ľubomír Roháček a manž.   1 150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019044 28.2.2019 Bleskozvod na budovu hasičskej zbrojnice Súš Miloš Kovačovic 30874815  1 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190006 15.3.2019 Montáž bleskozvodu na budove hasičskej zbrojnice Súš Miloš Kovačovic 30874815  1 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210476 12.11.2021 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  1 149,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/OVS/HLZ/2021 8.11.2021 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) JURIGA spol. s r.o. 31344194  1 149,95 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 47/MAJ/HLZ/2021 22.11.2021 Predaj pozemku parc. č. 11883/2 Ing. Ľudmila Ďurčová   1 149,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6816791535 dodatok č. 4 28.12.2015 Dopoistenie verejného osvetlenia Stará Turá - II. etapa Komunálna poisťovňa 31595545  1 145,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024117 16.8.2024 Výpočtová technika (splitter, disky,...) TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  1 143,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240362 2.9.2024 Výpočtová technika TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  1 143,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023084 21.4.2023 Prístupoví čítačky RFID (nový MsÚ) Fulltech, s.r.o. 44588801  1 142,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230208 12.5.2023 Prístupoví čítačky RFID (nový MsÚ) Fulltech, s.r.o. 44588801  1 142,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/MAJ/HLZ/2025 20.2.2025 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  1 140,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 202300065 8.3.2023 Nositeľná čítačka Discowery JRK Slovensko s.r.o. 50530950  1 139,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180364/18082 13.9.2018 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 137,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 00513 11.3.2013 Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1461, 1466 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 134,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230053 13.2.2023 Dodávka tepla za 01/2023 - denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  1 132,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140168 (4101452817) 12.5.2014 Aktualizácia programu ASPI na rok 2014 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1 131,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150192 (4101570202) 12.5.2015 Aktualizácia programu ASPI na rok 2015 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1 131,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160188 (4101603788) 18.5.2016 Aktualizácia programu ASPI na rok 2016 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1 131,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014240 30.10.2014 Osadenie uličnej vpuste Ján Kubiš - AQUA 30875072  1 126,56 EUR 
Nastavenia cookies