|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51230100 |
10.3.2023 |
Dodávka tepla 2/2023 denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 060,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001207355 |
15.4.2019 |
Poštové služby za marec 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 060,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210695 |
19.1.2022 |
Náklady za ÚK za rok 2021 HZ Mýtna, Stará Turá - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 060,19 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/KP/HLZ/2022 |
28.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1 058,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/KP/HLZ/2023 |
23.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1 058,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000673063 |
15.5.2013 |
Poštové služby - inkaso |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1 056,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016215 |
10.11.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 056,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013072 |
26.7.2013 |
Výroba brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá |
Anna Durcová - ADUR |
36961469 |
1 056,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013050 |
21.5.2013 |
Tlač brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá |
Agentúra Adur Myjava |
|
1 055,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180317/7/18 |
9.8.2018 |
Stravovanie klientov ZOS 7/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 053,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200153 |
20.4.2020 |
Dezinfekcia |
Websell s.r.o. |
46876553 |
1 053,86 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/maj/2014 |
24.6.2014 |
Predaj nehnuteľnosti |
Dušan Matušák, Lýdia Benová, Oľga Fašková |
|
1 053,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014122 |
11.7.2014 |
Dodávka sedacích súprav (pivných setov) pre projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
GÜDE Slovakia s.r.o. |
36 389 862 |
1 053,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14281502 |
29.7.2014 |
Záhradný set - 1 stôl + 2 lavice |
GÜDE Slovakia s.r.o. |
36 389 862 |
1 053,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201315 |
27.5.2013 |
Oprava vozidla Roomster NM732 BL a Octavia NM107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 051,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201315 |
25.5.2013 |
Oprava vozidiel Roomster NM732BL, Octavia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 051,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012115 |
8.10.2012 |
posteľná bielizeň, paplóny,podušky, deky - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
1 050,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012073 |
5.11.2012 |
paplóny, podušky, deky, návliečky a plachty -ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
1 050,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016056 |
11.4.2016 |
Oprava vozidla Roomster ŠPZ NM 732 BL - opatrovateľská služba. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 050,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016165 |
5.9.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1 050,00 EUR |