Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230100 10.3.2023 Dodávka tepla 2/2023 denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  1 060,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001207355 15.4.2019 Poštové služby za marec 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 060,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210695 19.1.2022 Náklady za ÚK za rok 2021 HZ Mýtna, Stará Turá - ZJM. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  1 060,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/KP/HLZ/2022 28.9.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1 058,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/KP/HLZ/2023 23.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1 058,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000673063 15.5.2013 Poštové služby - inkaso Slovenská pošta, a. s. 36631124  1 056,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016215 10.11.2016 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  1 056,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013072 26.7.2013 Výroba brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá Anna Durcová - ADUR 36961469  1 056,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013050 21.5.2013 Tlač brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá Agentúra Adur Myjava   1 055,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180317/7/18 9.8.2018 Stravovanie klientov ZOS 7/18 Marián Paška PKP 46408754  1 053,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200153 20.4.2020 Dezinfekcia Websell s.r.o. 46876553  1 053,86 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 32/maj/2014 24.6.2014 Predaj nehnuteľnosti Dušan Matušák, Lýdia Benová, Oľga Fašková   1 053,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014122 11.7.2014 Dodávka sedacích súprav (pivných setov) pre projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej... GÜDE Slovakia s.r.o. 36 389 862  1 053,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 14281502 29.7.2014 Záhradný set - 1 stôl + 2 lavice GÜDE Slovakia s.r.o. 36 389 862  1 053,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 201315 27.5.2013 Oprava vozidla Roomster NM732 BL a Octavia NM107 BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1 051,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 201315 25.5.2013 Oprava vozidiel Roomster NM732BL, Octavia NM107BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1 051,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012115 8.10.2012 posteľná bielizeň, paplóny,podušky, deky - ZOS Firma Tajana Ján Plávka 32 020 540  1 050,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012073 5.11.2012 paplóny, podušky, deky, návliečky a plachty -ZOS Firma Tajana Ján Plávka 32 020 540  1 050,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016056 11.4.2016 Oprava vozidla Roomster ŠPZ NM 732 BL - opatrovateľská služba. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1 050,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016165 5.9.2016 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  1 050,00 EUR 
Nastavenia cookies