|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
38112014 |
26.11.2014 |
Oprava mestského kamerového systému |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
1 177,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300032173 |
5.4.2011 |
Faktúra za dodávku plynu 04/2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 173,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019164 |
15.8.2019 |
Materiál pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 168,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190382 |
21.8.2019 |
Tovar pre DHZM D.Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1 168,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012135 |
5.11.2012 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 167,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240349 |
15.8.2024 |
Vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
1 165,57 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024107 |
9.8.2024 |
Vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
1 165,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019162 |
8.8.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 164,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190384 |
22.8.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 164,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Nositeľná čítačka Discovery (systém ELWIS) |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 163,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118128 |
10.1.2019 |
Strava pre klientov v ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 163,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
282014 |
30.12.2014 |
Geometrický plán na obnovu parcely reg. "E" č. 543 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 163,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
15.6.2015 |
Odstránenie reviz.závad KD D.dolina |
Marták Ján |
32779429 |
1 160,17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012081 |
26.6.2012 |
Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia |
TORBERG s.r.o. |
36733717 |
1 159,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200246 |
26.7.2012 |
Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia |
TORBERG s.r.o. |
36733717 |
1 159,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230026 |
5.12.2023 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1 158,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012049 |
23.4.2012 |
LCD monitory, tonery, káble, stlačený vzduch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 155,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101201079 |
25.4.2012 |
LCD monitory, náplne do tlačiarní, káble, stlačený vzduch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 155,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020024 |
17.2.2020 |
Nákup kníh z edície Z neba: Okres Nové Mesto nad Váhom |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
1 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 150,95 EUR |