Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54220017 8.4.2022 Vyúčtovanie elektriny marec 2022 - MsU. encare, s.r.o. 52302555  -352,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220016 8.4.2022 Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň za marec 2022. encare, s.r.o. 52302555  -14,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220151 8.4.2022 Služby v oblasti BOZO a OPP za marec 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220155 8.4.2022 Office TV M, nájomné za HD set top box apríl až jún 2022. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220158 8.4.2022 Služby v Mestskom dome Stará Turá za marec 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4 860,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220007 8.4.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  255,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220008 8.4.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  105,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220009 8.4.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220157 7.4.2022 Vyúčtovanie elektriny 03/2022 ZOS encare, s.r.o. 52302555  12,31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022068 7.4.2022 Oprava Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022002 6.4.2022 Vypracovanie prjektovej dokumentácie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 594/44, Stará Turá ERGAprojekt s.r.o. 46935452  8 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220142 6.4.2022 oprava AVIA Furgon DHZM Topolecka Autodielňa-Vladimír Medňanský 33445419  697,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022067 6.4.2022 Letný tábor v Stupave v období od 11.07.2022 do 15.07.2022 pre 3 deti Starej Turej s ŤZP. Občianske združenie Čmelík, 42137021  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220138 6.4.2022 Vlajky mesta. LIM PO s.r.o. 36498980  70,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220147 6.4.2022 Dodávka zemného plynu apríl 2022. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220146 6.4.2022 Dodávka elektriny apríl 2022. encare, s.r.o. 52302555  1 731,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220144 6.4.2022 Dodávka pitnej vody apríl až jún 2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  757,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220143 6.4.2022 Vyúčtovanie vodné január až marec 2022 DHZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  16,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220145 6.4.2022 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpad. vôd 1.4.-30.6.2022 PreVaK, s.r.o. 359115749  411,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220148 6.4.2022 Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie Dom kultúry Javorina 36130125  312,70 EUR 
Nastavenia cookies