|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
54220017 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny marec 2022 - MsU. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-352,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220016 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň za marec 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-14,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220151 |
8.4.2022 |
Služby v oblasti BOZO a OPP za marec 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220155 |
8.4.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set top box apríl až jún 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220158 |
8.4.2022 |
Služby v Mestskom dome Stará Turá za marec 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220007 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
255,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220008 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220009 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220157 |
7.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 03/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
12,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022068 |
7.4.2022 |
Oprava Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
930,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
6.4.2022 |
Vypracovanie prjektovej dokumentácie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 594/44, Stará Turá |
ERGAprojekt s.r.o. |
46935452 |
8 160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220142 |
6.4.2022 |
oprava AVIA Furgon DHZM Topolecka |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022067 |
6.4.2022 |
Letný tábor v Stupave v období od 11.07.2022 do 15.07.2022 pre 3 deti Starej Turej s ŤZP. |
Občianske združenie Čmelík, |
42137021 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220138 |
6.4.2022 |
Vlajky mesta. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
70,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220147 |
6.4.2022 |
Dodávka zemného plynu apríl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220146 |
6.4.2022 |
Dodávka elektriny apríl 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220144 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody apríl až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220143 |
6.4.2022 |
Vyúčtovanie vodné január až marec 2022 DHZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220145 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpad. vôd 1.4.-30.6.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220148 |
6.4.2022 |
Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
312,70 EUR |