|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Slezáková |
|
628,77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022053 |
11.3.2022 |
Oprava a príprava vozidla na STK, EK - AVIA FURGON, ŠPZ: NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alena Barszczová |
|
548,43 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Samuel Ilušák |
|
371,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220102 |
10.3.2022 |
Oprava záložného zdroja ESP, diagnostika tlačiarní |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220096 |
10.3.2022 |
Vystúpenie a koncert Veroniky Rabada s kapelou pri príležitosti pomoci obetiam postihnutých... |
ŠoPeRa production, s. r. o. |
51817799 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220103 |
10.3.2022 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Koncert pre Ukrajinu v Starej Turej |
BV ton, s. r. o. |
50456601 |
850,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022052 |
10.3.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanovej, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
3 300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220301 |
10.3.2022 |
Činnosť odborne spôsobilej osoby na zabezpečovanie inžinierskej činnosti na UPM zmeny a donky... |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
3 351,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220004 |
10.3.2022 |
architektonická štúdia :Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4 785,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220097 |
10.3.2022 |
Telefónne poplatky marec 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220090 |
10.3.2022 |
Elektrina marec 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220083 |
10.3.2022 |
Služby v Mestskom dome za február 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220014 |
10.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-23,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220015 |
10.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny február 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
376,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220099 |
10.3.2022 |
Autorská odmena za licenciu za verejné užívanie hudobných diel. |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220089 |
10.3.2022 |
Zabezpečenie prevádzky odlučovača ropných látok - parkovisko pri BD Štefánika č.377. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220084 |
9.3.2022 |
Nájomné za 2/2022 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220085 |
9.3.2022 |
Kópie za obdobie 2/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220086 |
9.3.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |