Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV2200117 13.4.2022 Vyúčtovanie tepla Denné centrum seniorov +472,46 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  472,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220176 13.4.2022 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá Júlia Gavačová 51088797  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022021 12.4.2022 Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption

JKC, s.r.o. 44310595  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 20220007 12.4.2022 Zálohová platba na realizačnom projekte interiéru : Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  9 925,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06-03/2022 12.4.2022 Realizácia verejného obstarávania na akciu: Konverzia školy na MsU , Stará Turá VO-TOR s.r.o. 50 634 178  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 20220010 12.4.2022 externý manažment k projektu Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na administratívnu budovu ADOZ s.r.o. 34132554  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220161 12.4.2022 autobusové spojenie 03/2022 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220160 12.4.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 3/2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022072 12.4.2022 Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam JKC, s.r.o. 44310595  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220162 11.4.2022 Oprava WC v ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  27,30 EUR 
Detail Faktúra došlá FV22014 11.4.2022 Prestavba ob. č. 377 internát na BD - realizácia vonkajšieho schodiska DIKRA s.r.o. 47465590  2 780,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220163 11.4.2022 Vstupenky na kultúrne predstavenie - Denné centrum seniorov Dom kultúry Javorina 36130125  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220165 11.4.2022 Ochranné a hygienické pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier 33768897  227,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022069 11.4.2022 Letecké snímkovanie mesta Stará Turá CBS, s. r. o. 36754749  452,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220149 11.4.2022 Kópie za obdobie 3/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2022 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  126,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220150 11.4.2022 Kópie za obdobie 01/2022- 03/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 03/2022 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  314,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220152 11.4.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220154 11.4.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2022 do 31.5.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022070 11.4.2022 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220166 11.4.2022 Spracovanie PPP U marec 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  0,34 EUR 
Nastavenia cookies