Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220305 11.7.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 6/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220304 11.7.2022 Kópie za obdobie 6/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2022 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  109,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220303 11.7.2022 Kópie za obdobie 04/2022- 06/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 06/2022 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  246,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220298 11.7.2022 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (6/2022) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220308 11.7.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2022 do 31.7.2022 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220316 11.7.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022126 11.7.2022 Disky do diskového poľa NAS, monitory TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  892,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220315 11.7.2022 Pozvánky, folder a ďakovné listy k podujatiam mesta T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  340,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220026 8.7.2022 Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie I. - VI. 2022 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -16,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220028 8.7.2022 Vyúčtovanie elektriny 6/2022 encare, s.r.o. 52302555  51,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220312 8.7.2022 Služby v mestskom dome VI./2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4 860,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220319 8.7.2022 ADSL Rapid 07/2022 ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  22,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220320 8.7.2022 Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469  20,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220314 8.7.2022 Elektrina júl 2022 MsÚ, ZOS, ihrisko. encare, s.r.o. 52302555  1 731,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220317 8.7.2022 Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  490,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 107/EKO/HLZ/2022 8.7.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Nikolas Malík   245,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220027 7.7.2022 Vyúčtovanie vodné, stočné 1.1.-30.6.2022 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  -44,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220310 7.7.2022 Vypísanie lekárskych nálezov 01-06 2022 k posúdeniu odkázanosti na sociálne služby Caduceus s.r..o. 44440308  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220301 7.7.2022 Preddavok vodné, stočné za obdobie 1.7.-30.9.2022 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  411,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220313 7.7.2022 Občasná obsluha plynového kotla 01-06 2022 ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  172,80 EUR 
Nastavenia cookies