Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54220033 11.8.2022 Vyúčtovanie elektriny ZOS-preplatok encare, s.r.o. 52302555  -39,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220356 11.8.2022 ADSL 08/2022 ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  22,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/KP/HLZ/2022 11.8.2022 Zmluva Deti na detské ihrisko Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220352 10.8.2022 Spracovanie poštového peňažného poukazu júl 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220355 10.8.2022 Služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022136 10.8.2022 Dotácia pre DHZM Súš TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  1 519,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200345 10.8.2022 Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov Technotur s.r.o. 36704482  358,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022059 8.8.2022 stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na Mestský úrad, stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  203 469,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022135 8.8.2022 Webinár: Ako sa vyhnúť chybám v eurofondovom projekte? Grantexpert s.r.o. 47454890  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220354 8.8.2022 Webinár_ako sa vyhnúť chybám v eurofondovom projekte Grantexpert s.r.o. 47454890  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220353 5.8.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 7/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220345 4.8.2022 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2022) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220344 4.8.2022 Inštalácia a zaškolenie obsluhy pre zariadenie Toshiba eStudio 3515ac TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220343 4.8.2022 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 07/2022 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220343 4.8.2022 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 07/2022 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220350 4.8.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 7/2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022134 4.8.2022 Gumová dlažba - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z dotácie Participatívny... AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o 36357065  1 421,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220347 3.8.2022 Spracovanie poštového peňažného poukazu U za jún 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220348 3.8.2022 Služby v Mestskom dome júl 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4 860,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220349 3.8.2022 Dodávka plynu za august 2022 (MsÚ, ZOS). SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Nastavenia cookies