|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220329 |
14.7.2022 |
Rekonštrukcia strechy - Hasičská zbrojnica Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
11 237,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
14.7.2022 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220311 |
13.7.2022 |
Dodávka plynu júl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220307 |
13.7.2022 |
Služby BOZP a OPP za mesiac jún 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220309 |
13.7.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box júl až september 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220302 |
13.7.2022 |
Preddavok vodné,stočné júl až september 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220300 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Paprad január až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220029 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny jún 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-446,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220030 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň - jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-67,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220299 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI./2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
18,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220318 |
13.7.2022 |
Telefónne poplatky júl 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220324 |
13.7.2022 |
Telekomunikačné poplatky za jún 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220327 |
13.7.2022 |
Poštové služby za jún 2022 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
596,95 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/SOC/DOD/2022 |
13.7.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 28/SOC/HLZ/2021 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220328 |
13.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022422 |
12.7.2022 |
Poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/SOC/DOD/2022 |
12.7.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby k zmluve 109/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200286 |
12.7.2022 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 06/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022125 |
11.7.2022 |
Implementácia projektu Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
4 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220306 |
11.7.2022 |
Podpora Kerio Control NG100W na 1 rok (od 26.6.2022 do 25.6.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
216,70 EUR |