|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200233 |
9.6.2022 |
DCS - dodávka tepla 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200260 |
9.6.2022 |
DCS - spotreba energie 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220272 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220270 |
9.6.2022 |
ADSL Rapid 06/2022, ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220258 |
8.6.2022 |
Zálohová platba elektrika jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220264 |
8.6.2022 |
Strava klientov ZOS 05/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 701,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220023 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriny ZOS 5/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
55,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220025 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektrika máj 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-404,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220024 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky za máj 2022 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-51,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220259 |
8.6.2022 |
Dodávka plynu jún 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220268 |
8.6.2022 |
Spracovanie peňažného poukazu U za máj 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220266 |
8.6.2022 |
Telekomunikačné poplatky máj 2022 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/42 |
8.6.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/SOC/HLZ/2022 |
7.6.2022 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol. s r. o. |
31438458 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/KP/HLZ/2022 |
7.6.2022 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
413 589,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220262 |
7.6.2022 |
Kópie za obdobie 5/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
246,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220261 |
7.6.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 05/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220255 |
6.6.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 5/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220251 |
6.6.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220252 |
6.6.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 5/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |