Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/MAJ/HLZ/2022 | 6.7.2022 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8814/19 | Michal Sládek | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 2022122 | 6.7.2022 | Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 32 bytov v BD 373 a pre zápis bytov do KN | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 1 470,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220295 | 1.7.2022 | Kancelársky papier A4. | Lyreco CE, SE | 35958120 | 919,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220297 | 1.7.2022 | Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220294 | 1.7.2022 | Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2022 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 360,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/SOC/HLZ/2022 | 1.7.2022 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/OVS/HLZ/2022 | 1.7.2022 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 59220008 | 30.6.2022 | Ročná podpora programu Matrika (6/2022 - 5/2023) | IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy | 162957 | 33,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220296 | 30.6.2022 | Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 616,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/EKO/HLZ/2022 | 30.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | MgA. Michal Stískal | 673,52 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022121 | 29.6.2022 | Realizácia verejného obstarávania na zákazku: Obnova bytového domu Ul. Mýtna 595/58, Stará... | Verea, s.r.o. | 47803088 | 650,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej... |
BENY STAV Prievidza,s.r.o. | 36683744 | 194 519,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220292 | 29.6.2022 | Odmena znalca za znalecký posudok vo veci stavebno-konštrukčného riešenia tvaru zábradlí. | Ing. Juraj Kozakovič | 30852587 | 722,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51220293 | 29.6.2022 | mesačný poplatok za telefónne hovory 6/2022. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 676,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000442192 | 27.6.2022 | poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022119 | 27.6.2022 | Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 616,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022124 | 27.6.2022 | Oprava vozidla Škoda Roomster. | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/EKO/HLZ/2022 | 24.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Sergii Romanii | 611,37 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 99/EKO/HLZ/2022 | 24.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Matúš Zámečník | 704,33 EUR |