Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV1200270 14.8.2012 Dodávka tepla za jún 2012 - Klub dôchodcov St. Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  131,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1200340 14.8.2012 Dodávka tepla za júl 2012 - Klub dôchodcov St. Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  131,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1200379 17.9.2012 Dodávka tepla za august 2012 - Klub dôchodcov St. Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  131,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1200423 8.10.2012 Dodávka tepla v 9/2012 - Klub dôchodcov St. Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  131,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019135 17.6.2019 Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) Victory sport, s.r.o. 35774282  131,41 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60196479 (0011010479) 21.6.2019 Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) Victory sport, s.r.o. 35774282  131,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012099 31.8.2012 obálky DVR - opakované doručenie DAMITO, s.r.o. 44148542  131,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120331 (20121824) 7.9.2012 Obálky B6 DVR - opak. doručenie DAMITO, s.r.o. 44148542  131,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250134 10.4.2025 vyúčtovacia faktúra za 3/2025 - starý MsÚ encare, s.r.o. 52302555  131,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120985 12.12.2012 služby PO a BOZP - ZOS PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131036 5.12.2013 služby PO a BOZP - ZOS 2013 PYROSLOVAKIA 37385135  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20141184 11.12.2014 služby Pyroslovakia - 2014 - ZOS Milena Malcová-PYROSLOVAKIA 37385135  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151108 25.11.2015 PO BOZP služby - ZOS PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  132,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016019 26.1.2016 Reflexné náramky s potlačou T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100143 2.8.2016 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď - Beckov, Haluzice Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160472 30.8.2016 Autopoťahy na Iveco Daily Cab ABENA autopoťahy s.r.o. 36229555  132,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016206 28.10.2016 Police a skrinky do sociálnej výdajne Ereon, s.r.o. 45 441 944  132,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 30/maj/2017 28.6.2017 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/207 Zdeněk Otáhal a manž.   132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180529/ 3.12.2018 služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190589/20190908 10.12.2019 služby PO r. 2019 ZOS PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  132,00 EUR 
Nastavenia cookies