|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200270 |
14.8.2012 |
Dodávka tepla za jún 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200340 |
14.8.2012 |
Dodávka tepla za júl 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200379 |
17.9.2012 |
Dodávka tepla za august 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200423 |
8.10.2012 |
Dodávka tepla v 9/2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019135 |
17.6.2019 |
Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
131,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196479 (0011010479) |
21.6.2019 |
Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
131,41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012099 |
31.8.2012 |
obálky DVR - opakované doručenie |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
131,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120331 (20121824) |
7.9.2012 |
Obálky B6 DVR - opak. doručenie |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
131,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250134 |
10.4.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 3/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
131,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120985 |
12.12.2012 |
služby PO a BOZP - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20131036 |
5.12.2013 |
služby PO a BOZP - ZOS 2013 |
PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20141184 |
11.12.2014 |
služby Pyroslovakia - 2014 - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151108 |
25.11.2015 |
PO BOZP služby - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016019 |
26.1.2016 |
Reflexné náramky s potlačou |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100143 |
2.8.2016 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď - Beckov, Haluzice |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160472 |
30.8.2016 |
Autopoťahy na Iveco Daily Cab |
ABENA autopoťahy s.r.o. |
36229555 |
132,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016206 |
28.10.2016 |
Police a skrinky do sociálnej výdajne |
Ereon, s.r.o. |
45 441 944 |
132,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/maj/2017 |
28.6.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/207 |
Zdeněk Otáhal a manž. |
|
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180529/ |
3.12.2018 |
služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190589/20190908 |
10.12.2019 |
služby PO r. 2019 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |