Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210004 12.1.2021 Office TV M UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210146 9.4.2021 Nájomné za HD set top box za apríl až jún 2021. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210292 7.7.2021 Nájomné za HD a Office TV. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210434 11.10.2021 Office TV M, nájomné za HD set top box X. - XII/2021. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220002 13.1.2022 Nájomné za HD, Office TV M január až marec 2022. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220155 8.4.2022 Office TV M, nájomné za HD set top box apríl až jún 2022. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220309 13.7.2022 Office TV M, nájomné za HD set-top-box júl až september 2022. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220462 6.10.2022 Nájomné za HD set top box, Office TV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51550072 1.3.2022 Vyúčtovanie režijných nákladov 17.8.-31.12.2021 nájomná zmluva. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  62,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445767428 1.2.2012 eletrika -ihrisko Ul. Hurbanova Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  62,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445767428 2.2.2012 Fakúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku, Hurbanova ulica Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  62,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445977688 10.4.2012 Faktúra za elektrickú energiu na multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej ul. ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  62,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210386 8.9.2021 Elektro materiál - PZ Drgoňova dolina Rotex Elektro s.r.o. 36322229  62,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140441 25.11.2014 neverejná cestná doprava Komunálne voľby Lesotur s.r.o. 36715191  62,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016106 6.6.2016 Objednanie čistiacich prostriedkov na Staroturiansky jarmok 2016 Jozef Lišanik 418364421  62,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016071 21.6.2016 Čistiace potreby na jarmok Jozef Lišanik 418364421  62,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240002/4124002048 17.1.2024 Internet ZOS+popl. 2024 1/24 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  62,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 4.10.2012 konferencia APÚMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  63,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018035 20.3.2018 Alternatívne tonery do HP CP1515n TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511800097 22.3.2018 Alternatívne tonery do HP CP1515n - 3 ks TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  63,00 EUR 
Nastavenia cookies