| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210004 |
12.1.2021 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210146 |
9.4.2021 |
Nájomné za HD set top box za apríl až jún 2021. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210292 |
7.7.2021 |
Nájomné za HD a Office TV. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210434 |
11.10.2021 |
Office TV M, nájomné za HD set top box X. - XII/2021. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220002 |
13.1.2022 |
Nájomné za HD, Office TV M január až marec 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220155 |
8.4.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set top box apríl až jún 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220309 |
13.7.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box júl až september 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220462 |
6.10.2022 |
Nájomné za HD set top box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51550072 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 17.8.-31.12.2021 nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445767428 |
1.2.2012 |
eletrika -ihrisko Ul. Hurbanova |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
62,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445767428 |
2.2.2012 |
Fakúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku, Hurbanova ulica |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
62,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445977688 |
10.4.2012 |
Faktúra za elektrickú energiu na multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej ul. |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
62,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Elektro materiál - PZ Drgoňova dolina |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
62,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140441 |
25.11.2014 |
neverejná cestná doprava Komunálne voľby |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
62,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016106 |
6.6.2016 |
Objednanie čistiacich prostriedkov na Staroturiansky jarmok 2016 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
62,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016071 |
21.6.2016 |
Čistiace potreby na jarmok |
Jozef Lišanik |
418364421 |
62,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240002/4124002048 |
17.1.2024 |
Internet ZOS+popl. 2024 1/24 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
4.10.2012 |
konferencia APÚMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
63,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018035 |
20.3.2018 |
Alternatívne tonery do HP CP1515n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511800097 |
22.3.2018 |
Alternatívne tonery do HP CP1515n - 3 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
63,00 EUR |