| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220080 |
14.8.2012 |
Autobusové spojenie - júl 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220127 |
19.12.2014 |
Autobusové spojenie - november 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220051 |
15.6.2015 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160425 (2016220077) |
13.10.2016 |
Autobusové spojenie september 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220088 |
8.11.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220064 |
9.10.2017 |
Autobusové spojenie september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180154 |
10.5.2018 |
Autobusové spojenie apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190088 |
7.3.2019 |
Autobusová preprava 2/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200457 |
6.11.2020 |
Autobusová doprava 10/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210479 |
11.11.2021 |
autobusové spojenie október 2021 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220079 |
14.3.2022 |
zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700316 |
1.8.2017 |
výmena vodovodnej batérie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
61,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/kult/2016 |
25.4.2016 |
Darovacia zmluva - strom na stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
61,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500285 |
26.6.2015 |
Autobatéria pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250748 |
16.1.2026 |
Spotreba - elektrina za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 PZ-ZJM (DHZM Stará Turá) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
62,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012163 |
5.12.2012 |
Disk do poštového servera |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120483 (12300459) |
11.12.2012 |
HDD 500 GB WD5000AAKX |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
62,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017059 |
10.4.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
PETIT PRESS, A.S. |
357 902 53 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/kult/2017 |
20.4.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200400 |
13.10.2020 |
Nájomné za HD set-top-box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |