Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2015220038 13.5.2015 Autobusové spojenie za apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220083 12.10.2015 Autobusové spojenie za september 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220091 11.11.2015 Autobusové spojenie za október SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 12.2.2016 Dodávka elektrickej energie za február 2016 SPP, a. s. 35815256  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220013 9.3.2016 Autobusové spojenie za mesiac 02/2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220019 15.4.2016 Autobusové spojenie za mesiac 03/2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220095 12.12.2016 Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220073 7.11.2017 Autobusové spojenie - október SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220082 8.12.2017 Autobusové spojenie za november SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180047 (37800893) 12.2.2018 Doúčtovanie nadspotreby spotrebného materiálu k zariadeniu Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180125 11.4.2018 Autobusové spojenie za marec SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180402 5.10.2018 Autobusové spojenie za september SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180562 11.12.2018 Autobusové spojenie za november SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190324 11.7.2019 Autobusové spojenie 06/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190606 11.12.2019 Autobusová doprava SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200397 8.10.2020 Autobusová preprava 09/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012103 13.9.2012 Výroba magnetiek s motívom mesta Stará Turá Katarína Novomestská 41884752  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/2012 24.9.2012 Magnetky - mesto Stará Turá, DK Javorina Katarína Novomestská 41884752  65,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017061 13.4.2017 Tlačivá Priznanie k DZN CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190032 (02/2019) 4.2.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - január 2019 Júlia Gavačová 51088797  65,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies