| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5772399958 |
15.4.2015 |
telefon- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140138 |
11.4.2014 |
pevná linka -telefón - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3773381747 |
13.5.2015 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3769516478 |
13.1.2015 |
Pevná linka12/14 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020087 |
4.6.2020 |
Jednorázové vynilové rukavice |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011057 |
9.6.2020 |
Vinylové jednorázové rukavice |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220687 |
13.1.2023 |
Spotreba vody od 01.10.2022 do 31.12.2022 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230157 |
14.4.2023 |
Spotreba vody 1.1.2023-31.3.2023- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200486 |
14.11.2022 |
Denné centrum seniorov 10/2022 - elektrická enregia |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/PRE/HLZ/2023 |
14.12.2023 |
Zmluva o správe/registrácii domény staratura.sk |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250727 |
12.1.2026 |
telekomunikačné služby ZpS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012136 |
6.11.2012 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek: súpisné a orientačné číslá |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
23,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 2200307 |
18.7.2022 |
Spotreba el. energie - 06/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100479 |
17.12.2021 |
Denné centrum seniorov - el. energia 11/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120319 (201200704) |
30.8.2012 |
Servis tlačiarne HP DJ 5740 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014151 |
4.8.2014 |
Občerstvenie na podujatie Remeslá našich predkov |
Myjavská pekáreň, s. r. o. |
34135278 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
28.10.2014 |
seminár EKS -Elektronické trhovisko |
Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015046 |
3.3.2015 |
poštové peňažné poukazy |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016037 |
25.2.2016 |
Poštový poukaz |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160198 (25600385) |
25.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP DJ990 Cxi |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
24,00 EUR |