| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260079 |
6.3.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 2/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260081 |
6.3.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 2/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260156 |
15.4.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260154 |
15.4.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260155 |
15.4.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260153 |
15.4.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260219 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260217 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260218 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260216 |
11.5.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2026 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003248 |
7.7.2015 |
Vyúčtovanie vodné stočné za 1.1-30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1233233 |
14.6.2012 |
Tlačivá Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210103 |
15.3.2021 |
Telefónne hovory 02/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3753730143 |
10.9.2013 |
Poplatok služby pevnej siete za august 2013 - ZOS Stará Turá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200084 |
15.3.2022 |
Elektrická energia a distribučné služby 02/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200455 |
13.10.2022 |
Úhrada energie v Dennom centre seniorov - 09/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0110128 |
3.5.2011 |
Opasok nylónový 1 ks - MsP Stará Turá |
Sabrina Modelle, s.r.o. |
36525685 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128018106 |
18.1.2012 |
Finančný spravodajca,r.2011 nedoplatok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006003 |
13.1.2014 |
Vyúčtovanie vodné stočné PO D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9781856048 |
12.2.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,23 EUR |