Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016166 5.9.2016 Oprava UPS - APC CyberFort 350 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160448 (36700036) 19.10.2016 Oprava UPS - APC CyberFort 350 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161401 9.12.2016 Služby technika PO a BOZP v Dennom centre seniorov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/škol/2017 13.12.2017 dotácia z rozpočtu obce Hrašné Obec Hrašné 311634  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171458 18.12.2017 Denné centrum seniorov - služby technika PO a BOZP PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018083 24.5.2018 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180946 12.12.2018 Služby PO a BOZP v Dennom centre seniorov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019022 11.2.2019 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190102 (20190176) 15.3.2019 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190466/190345 8.10.2019 revízie prenosných spotrebičov - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97/SOC/HLZ/2022 16.12.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Obec Hrašné 311634  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200260 9.6.2022 DCS - spotreba energie 05/2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230217 15.5.2023 El. energia apríl/2023 denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 4739017346 8.6.2012 Fa - pevná linka - ZOS 5/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  24,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2770470779 11.2.2015 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  24,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 6768567928 11.12.2014 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  24,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000559 21.1.2021 Sociálny šatník - elektrika 2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 31.3.2015 orange- 3/15 - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 9.6.2015 Mobilné telefóny - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 4.9.2015 mobilné tlf. - ZOS 8/15 Orange Slovensko a.s. 35697270  24,42 EUR 
Nastavenia cookies