| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20123218 |
22.10.2012 |
Preprava osôb dňa 13.10.2012 |
Športové kluby mesta |
36117200 |
265,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123247 |
22.11.2012 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov |
Športové kluby mesta |
36117200 |
264,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201233 |
19.12.2012 |
Oprava vozidla - MHZ Stará Turá |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
670,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390 |
19.12.2012 |
chladničky - ZOS 3 ks |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123955 |
19.12.2012 |
Interierové dvere - ZOS |
STAR spol s r.o |
18048943 |
1 985,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125010 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
652,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125011 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
358,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012568 |
6.12.2012 |
Prípravné práce - NN prípojka pre klimatizačné jednotky v sobášnej sieni MsÚ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
23.1.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
2 560,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
11.2.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
80 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
25.6.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
585 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/015 |
15.5.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/053 |
9.1.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/31 |
15.4.2013 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP : zásahové nohavice 10ks, letné nohavice 12ks,... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
1 600,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/41 |
17.6.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/88 |
8.11.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/92 |
23.12.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/93 |
23.12.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000016 |
8.1.2013 |
Dodávka pitnej vody - predavok za 1. štvrťrok 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000019 |
8.1.2013 |
zálohová fa za vodu 1-3/13 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491,00 EUR |