Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012175 19.12.2012 Oprava a revízia plynového kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  380,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012176 19.12.2012 Zásahové hadice pre MHZ Stará Turá Milena Malcová-PYROSLOVAKIA 37385135  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012177 19.12.2012 Oprava vozidla MHZ Stará Turá Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012178 20.12.2012 Montáž interierových dverí Gavač Ivan - G.I.W. 33444641  231,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122024 8.11.2012 Trvalé dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  4 924,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220010 13.2.2012 Autobusové spojenie za január 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220020 14.3.2012 Zabezpečenie autobusoveho spojenia za február 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220030 10.4.2012 Autobusové spojenie za marec 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122200400 14.5.2012 Autobusové spojenie - apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220053 11.6.2012 Autobusové spojenie za máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220067 11.7.2012 Autobusové spojenie jún 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220080 14.8.2012 Autobusové spojenie - júl 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220094 11.9.2012 Autobusove spojenie - august 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220111 10.10.2012 Autobusové spojenie september 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122201143 11.1.2013 Autobusové spojenie - december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220122 14.11.2012 Autobusové spojenie oktober SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220132 13.12.2012 Autobusové spojenie -november SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122288 20.12.2012 Pasport miestnych komunikácií - extravilán Hakom s.r.o. 36000124  6 954,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201229 8.11.2012 Oprava auta - Fábia NM 564AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  402,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123031 5.3.2012 preprava autobusom Športové kluby mesta 36117200  35,75 EUR 
Nastavenia cookies