| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012175 |
19.12.2012 |
Oprava a revízia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012176 |
19.12.2012 |
Zásahové hadice pre MHZ Stará Turá |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012177 |
19.12.2012 |
Oprava vozidla MHZ Stará Turá |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012178 |
20.12.2012 |
Montáž interierových dverí |
Gavač Ivan - G.I.W. |
33444641 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122024 |
8.11.2012 |
Trvalé dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
4 924,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220010 |
13.2.2012 |
Autobusové spojenie za január 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220020 |
14.3.2012 |
Zabezpečenie autobusoveho spojenia za február 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220030 |
10.4.2012 |
Autobusové spojenie za marec 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122200400 |
14.5.2012 |
Autobusové spojenie - apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220053 |
11.6.2012 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220067 |
11.7.2012 |
Autobusové spojenie jún 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220080 |
14.8.2012 |
Autobusové spojenie - júl 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220094 |
11.9.2012 |
Autobusove spojenie - august 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220111 |
10.10.2012 |
Autobusové spojenie september 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122201143 |
11.1.2013 |
Autobusové spojenie - december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220122 |
14.11.2012 |
Autobusové spojenie oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220132 |
13.12.2012 |
Autobusové spojenie -november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122288 |
20.12.2012 |
Pasport miestnych komunikácií - extravilán |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
6 954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201229 |
8.11.2012 |
Oprava auta - Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
402,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123031 |
5.3.2012 |
preprava autobusom |
Športové kluby mesta |
36117200 |
35,75 EUR |