Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2013000027 20.12.2013 Kontajnery na separovaný zber Komunálna technika s.r.o. 35935545  3 145,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 201300066 15.4.2013 Oprava sl. vozidla ( spojka, ložisko pp kolesa ). AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429  345,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130007 7.1.2013 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č.1/2013 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  392,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 201300085 29.5.2013 Oprava sl. vozidla MsP AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429  97,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 201300096 29.5.2013 Oprava sl. vozidla MsP AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429  80,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013001 2.1.2013 Objednávka jedálnych kupónov na mesiac január 2013. Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 907,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013001481 5.4.2013 Vodné a stočné 4-6.2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  656,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013001484 30.4.2013 preddavok vody 4-6/13- ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  491,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013002 8.1.2013 Pravidelná ročná kontrola zabezpečovacieho systému ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala 30873002  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013002745 9.7.2013 Vodné a stčné za 1-6 2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  63,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013002747 11.7.2013 vyučtovanie vodné a stočné 1-6/13 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  95,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013002784 9.7.2013 Drgoňova dolina -vodné stočné za 4-6 2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  16,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013002883 9.7.2013 Vodné a stočné za 1. -30.9.2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  656,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013002886 11.7.2013 záloha na dodávku vody 7-9/13 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  491,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013003 10.1.2013 Rybárske lístky Janette Marczibál - CONNECT 34454730  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013004 11.1.2013 Objednávka knihy "Daň z príjmov zo závislej činnosti 2013" Ing. Eva Benková - Educa Slovakia 41407610  16,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 20.6.2013 Prenájom športových potrieb počas jarmoku Xonika s.r.o. 36796131  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004436 3.10.2013 Drgoňova dolina -dodávka pitnej vody 7-9 2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  6,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004508 3.10.2013 Dodávka pitnej vody -10-12 2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  656,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004511 7.10.2013 Dodávka vody za 10-12/2013 do ZOS Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  491,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies