| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013005 |
16.1.2013 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
59,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005958 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie 7-12. 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005961 |
10.1.2014 |
vyučtovanie vody - ZOS 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
139,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
6.2.2013 |
publikácia Daň z príjmov 2013 |
Ing. Eva Benková - Educa Slovakia |
41407610 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013006 |
28.1.2013 |
Športové poháre |
FIRE system Marcela Faturová |
41827449 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
9.10.2013 |
Dodávka a montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
8.10.2013 |
dodávka montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006003 |
13.1.2014 |
Vyúčtovanie vodné stočné PO D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006033 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie PO Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130065 |
10.5.2013 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
15 406,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013007 |
29.1.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac február 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 564,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013008 |
29.1.2013 |
Tlačiareň Canon a sieťový kábel |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
183,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013008 |
25.4.2013 |
Vypracovanie PD pre územné konanie Multifunkčný priestor za DK Topolecká |
SPORT REAL s.r.o. |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130081 |
16.12.2013 |
CD Prejavy,príhovory |
Ing. Pavol Kohajda |
37702131 |
19,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013009 |
4.2.2013 |
Tlačivo Priznanie k dani z bytov |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130099 |
4.2.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č. 2/2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
382,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201301 |
29.1.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia obvodového plášťa a výmena otvorových... |
PROTES-ASE |
30027047 |
7 440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013010 |
5.2.2013 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2012, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013011 |
7.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130117 |
11.4.2013 |
Statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne P2 MŠ 142 ul. Hurbanova |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 101,20 EUR |