Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2013012 13.2.2013 Známky pre psov KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  46,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013013 14.2.2013 geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013014 19.2.2013 väzba materiálov z MsZ T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  43,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013015 21.2.2013 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  177,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013016 21.2.2013 Odborná prehliadka ,skúška plynových a tlakových zariadení Jozef Koiš 30351448  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013016 8.10.2013 Vypracovanie Bezpečnostného projektu SOMI Applications s.r.o. 46972366  1 540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013017 21.2.2013 Tlačiareň HP OfficeJet 6000 MIP TN, s.r.o. 36335070  93,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013018 21.2.2013 Multifunkčné zariadenie Brother MFC-J430W TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  92,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013019 22.2.2013 Servis kopírovacieho zariadenia Canon iR 2200 CBC Slovakia s.r.o. 44773293  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013020 25.2.2013 Objednávka jedálnych kupónov na mesiac marec 2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 564,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130207 6.3.2013 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2013 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  394,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013021 27.2.2013 Objednávame u Vás prenájom jedálne a občerstvenie pre dôchodcov Kunovice - Stará Turá v... Stredná odborná škola 00893188   
Detail Objednávka vyšlá 2013022 4.3.2013 znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013022 2.7.2013 Kultúrny program na Staroturiansk. jarmok Dom kultúry Javorina 36130125  3 306,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013023 4.3.2013 geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  297,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013023 17.6.2013 Honorár skupiny Rockovanka na Starotur. jarmoku Dom kultúry Javorina 36130125  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013024 11.3.2013 Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  931,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013025 11.3.2013 čistiace prostriedky Betrix, s.r.o. 34101110  46,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013026 14.3.2013 Demolácia betónovej plochy Jozef Podolan 34549617  1 482,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130261 22.5.2013 Zrušenie vodovodnej prípojky Ján Kubiš - AQUA 30875072  684,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies