|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017059 |
10.4.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
PETIT PRESS, A.S. |
357 902 53 |
62,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8/2017 |
10.4.2017 |
Rozdelenie stavebných výdavkov stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul.... |
Ivan Benko - Beno |
30519381 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1795041603 |
10.4.2017 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001661 |
10.4.2017 |
Vodné stočné - D. Dolina 1-3.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001732 |
10.4.2017 |
Vodné stočné za 4-6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.4.2017 |
Nájomné za HD set-top-box za obdobie 4-6.2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
10.4.2017 |
Stoly do Denného centra seniorov Stará Turá |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170129 (20170062) |
10.4.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
10.4.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Petra Allinová |
|
541,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017028 |
11.4.2017 |
Odborné činnosti na úseku CO a krízového riadenia |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001012674 |
11.4.2017 |
Slovenská pošta- spracovanie poštového peňažného poukazu za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2017 |
11.4.2017 |
Výroba TV vysielania - apríl 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017060 |
11.4.2017 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
12.4.2017 |
Vypracovanie projektovej dkumentácie pre stavebné povolenie stavby: Revitalizácia vnútrobloku... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
12.4.2017 |
Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017061 |
13.4.2017 |
Tlačivá Priznanie k DZN |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
65,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017062 |
13.4.2017 |
Jarmok - vrecia odpadové igelitové |
AbeeX s.r.o. |
44915853 |
81,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220019 |
13.4.2017 |
Autobusové spojenie za marec 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001016185 |
13.4.2017 |
Poštové služby za marec 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 330,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117008440 |
13.4.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
139,56 EUR |