|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2017 |
17.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
20.3.2017 |
seminár k novele zákona o sociálnych službách |
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci |
30812682 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170098 (8150783) |
20.3.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2017-10.06.2017) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014700052 |
20.3.2017 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117005287 |
21.3.2017 |
Internet - ZOS 3/17 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7793050560 |
21.3.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 495,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
21.3.2017 |
vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina2/17 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina 3/17-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/škol/2017 |
21.3.2017 |
dotácia z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ |
Obec Kočovce |
00 311 685 |
75,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/maj/2017 |
21.3.2017 |
Kúpa nehnuteľností - pozemky |
JUDr.Ján Havlát, správca konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA a.s., v konkurze |
00 152 650 |
5 160,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
21.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/maj/2017 |
22.3.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 440/6, parc. č. 440/7 |
Marek Žákovič, Martin Švigler |
|
10 460,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/maj/2017 |
22.3.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017045 |
23.3.2017 |
Redizajn web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017046 |
23.3.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon |
realizované cez www.eks.sk |
|
411,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/ext/2017 (070777) |
23.3.2017 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha k Zmluve o poskytovaní verejných... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/kult/2017 |
23.3.2017 |
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení programu na Historické slávnosti |
SHŠ WAGUS, n. o. |
36119130 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017047 |
24.3.2017 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0,00 |