Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20182018004 17.10.2018 Oprava sociálnych zariadení HZ Drgoňova Dolina. CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  2 917,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013067 12.6.2013 Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link JKC, s.r.o. 44310595  2 911,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130270 (20130165) 30.7.2013 Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link JKC, s.r.o. 44310595  2 911,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250474 9.10.2025 Interiérové vybavenie (zariadenie do výdajne stravy) MB - SVING s.r.o. 47549891  2 901,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021156 30.8.2021 Rastlinný materiál s uchytením a viazaním k projektu Nová zeleň na Hurbanovej (Nadácia COOP... Arboeko, s.r.o. 27926826  2 900,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024044 5.4.2024 Výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, tričká, svetre, ponožky a... Stanislava Kollárová 46624236  2 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017135 23.8.2017 Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá- dotácia 2017 FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2 895,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017167 30.8.2017 Výstroj výzbroj pre DHZM Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2 895,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 29/maj/2016 20.9.2016 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 5/36 Milan Mikula a manž.   2 850,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021169 21.9.2021 Mobiliár k projektu Nová zeleň na Hurbanovej ulici - COOP jednota eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965  2 829,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220012 21.1.2022 Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. 00312002  2 829,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025191 27.10.2025 Interiérové vybavenie pre ZPS, Stará Turá - sériový nábytok (zariadenie do spoločenskej... Nábytok a doplnky s.r.o. 46183191  2 825,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250610 1.12.2025 Nábytok do ZpS Nábytok a doplnky s.r.o. 46183191  2 825,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250037 7.2.2025 Upratovanie MsÚ 1/2025 Top Clean Servis s.r.o. 51249375  2 810,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250080 10.3.2025 Upratovanie MsÚ 2/2025 Top Clean Servis s.r.o. 51249375  2 810,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7144055244 25.1.2012 Odber plynu za obdobie1/2012 SPP, a. s. 35815256  2 801,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 032015 28.5.2015 Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  2 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025084 10.6.2025 Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials JKC, s.r.o. 44310595  2 789,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250267 30.6.2025 Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials JKC, s.r.o. 44310595  2 789,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019011 21.5.2019 Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 4851/2, 11316/7,8, 11317/3,4,5, 8452/2 - miestna... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  2 787,00 EUR 
Nastavenia cookies