| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182018004 |
17.10.2018 |
Oprava sociálnych zariadení HZ Drgoňova Dolina. |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 917,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013067 |
12.6.2013 |
Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130270 (20130165) |
30.7.2013 |
Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250474 |
9.10.2025 |
Interiérové vybavenie (zariadenie do výdajne stravy) |
MB - SVING s.r.o. |
47549891 |
2 901,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021156 |
30.8.2021 |
Rastlinný materiál s uchytením a viazaním k projektu Nová zeleň na Hurbanovej (Nadácia COOP... |
Arboeko, s.r.o. |
27926826 |
2 900,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024044 |
5.4.2024 |
Výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, tričká, svetre, ponožky a... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017135 |
23.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá- dotácia 2017 |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 895,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017167 |
30.8.2017 |
Výstroj výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 895,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/maj/2016 |
20.9.2016 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 5/36 |
Milan Mikula a manž. |
|
2 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
21.9.2021 |
Mobiliár k projektu Nová zeleň na Hurbanovej ulici - COOP jednota |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
2 829,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220012 |
21.1.2022 |
Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
2 829,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025191 |
27.10.2025 |
Interiérové vybavenie pre ZPS, Stará Turá - sériový nábytok (zariadenie do spoločenskej... |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
2 825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250610 |
1.12.2025 |
Nábytok do ZpS |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
2 825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250037 |
7.2.2025 |
Upratovanie MsÚ 1/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 810,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250080 |
10.3.2025 |
Upratovanie MsÚ 2/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 810,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7144055244 |
25.1.2012 |
Odber plynu za obdobie1/2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 801,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
28.5.2015 |
Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025084 |
10.6.2025 |
Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 789,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250267 |
30.6.2025 |
Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 789,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
21.5.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 4851/2, 11316/7,8, 11317/3,4,5, 8452/2 - miestna... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 787,00 EUR |