|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000013 |
15.1.2016 |
Dodávka pitnej vody 1-3. 2016, MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
483,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.5.2012 |
Telefóny - apríl 2012 -Orange |
Orange Slovensko |
35697270 |
482,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210691 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 HZ Stará Turá, Mýtna ul. - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
482,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
323236 |
5.5.2023 |
Vykonanieprác na plynovom zariadení, BD 595/58 |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21001 |
23.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing.arch. Martin Jančok |
41546156 |
482,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021234 |
9.12.2021 |
respirátor a antigenové testy |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220510 |
4.11.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.10.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302780 |
21.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď, 1.1.-30.4.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
481,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120780 |
11.5.2012 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
481,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012052 |
25.4.2012 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
481,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180333 |
14.8.2018 |
Inkaso poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
480,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
2.3.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírok |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
480,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120097 (1012000883) |
13.3.2012 |
Tonery, náplne do tlačiarní a reprografického zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
480,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013070 |
24.6.2013 |
Výmena obehového čerpadla plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
26.6.2013 |
Výmena obehového čerpadla na plynovom kotle |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
480,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014067 |
6.5.2014 |
Vypracovanie hydrogeologického posudku prameňov "Horná Mestská" |
PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. |
44762038 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014221 |
23.9.2014 |
Stará Turá - pramene "Horná Mestská" - hydrogeologický posudok |
PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. |
44762038 |
480,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014284 |
1.12.2014 |
Overenie súladu Výročnej správy za rok 2013 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
480,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017107 |
21.6.2017 |
Pracovná obuv pre opatrovateľskú službu. |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ZS-01/2018 |
6.3.2018 |
Zapracovanie pripomienok a požiadaviek + spracovanie čistopisu UPM |
CITYPLAN s r.o. |
47626208 |
480,00 EUR |