|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
2013002886 |
11.7.2013 |
záloha na dodávku vody 7-9/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013004511 |
7.10.2013 |
Dodávka vody za 10-12/2013 do ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019098 |
7.5.2019 |
Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
490,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018236 |
3.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180571 (19526) |
14.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180489 |
13.11.2018 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
490,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220317 |
8.7.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
490,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/MAJ/HLZ/2022 |
25.4.2022 |
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00137/2022-PKZOP-K40023/22.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
490,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130409 (33400080) |
7.11.2013 |
Nájomné za 10/2013 + kópie od 8/2013-10/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
490,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017039 |
3.3.2017 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
21.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017131 |
16.8.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
29/2017 |
24.8.2017 |
Znalecký posudok na BD 306 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
11.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
24.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025024 |
11.3.2025 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250093 |
14.3.2025 |
Geodetické práce - GP na odčlenenie pozemku parc. č. 1563/130 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160227 |
23.2.2016 |
2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria |
RoyaldoM,s.r.o. |
2022746154 |
489,81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014025 |
23.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/01/2014 |
30.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489,80 EUR |