|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/KP/2019 |
14.5.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
495,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/KP/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
495,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9140475 |
21.5.2014 |
Vodeodolné fóliové preglejky na viacúčelové ihrisko Hurbanova |
DYAS.EU, a.s. |
27117651 |
494,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200464 |
12.11.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
494,83 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/AP/HLZ/2024 |
22.4.2024 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
494,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2401362 |
29.4.2024 |
Kancelárske potreby |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
494,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2015 |
30.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
492,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Rudolf Hranka |
|
492,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210696 |
19.1.2022 |
Náklady na ÚK za rok 2021 v objekte HZ Mýtna ul. Stará Turá - DHZM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
492,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000014 |
13.1.2015 |
Dodávka pitnej vody 1-3- 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015001772 |
9.4.2015 |
Vodné stočné za 4-6 2015 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003402 |
7.7.2015 |
Vodné stočné 1.7-30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015005067 |
5.10.2015 |
Vodné stočné za 1.10 - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024170 |
28.10.2024 |
Vykonanie servisných prác - hasiace prístroje |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
492,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025018 |
24.2.2025 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250070 |
5.3.2025 |
revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
2.12.2014 |
Telefónne poplatky Orange Slovensko |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
491,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5114701697 |
15.3.2011 |
Orange za obdobie 02/2011 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
491,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013000019 |
8.1.2013 |
zálohová fa za vodu 1-3/13 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013001484 |
30.4.2013 |
preddavok vody 4-6/13- ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491,00 EUR |