|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
116352019 |
9.7.2019 |
Poštovné |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
468,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020202 |
1.12.2020 |
Senzorová hygiena rúk |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
468,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022173 |
27.9.2022 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 10/2022 - komunálne voľby a voľby do orgánov... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
468,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022193 |
2.11.2022 |
servis hasiacich pristrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220553 |
1.12.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
468,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024138 |
25.9.2024 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240437 |
8.10.2024 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.4.2011 |
Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
467,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600509 |
16.1.2017 |
Úhrada tepla za 12/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
467,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/maj/2017 |
25.9.2017 |
Kúpa nehnuteľností |
Olesja Lacušková a spol. |
|
467,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023008 |
10.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
26.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100133 |
13.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade, s.r.o |
43942580 |
466,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210624 |
17.12.2021 |
Výpočtová technika (myši, klávesnice, USB kľúče, káble, adaptér...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
466,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023157 |
15.8.2023 |
Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230402 |
18.8.2023 |
Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210140 |
9.4.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
465,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/MAJ/HLZ/2019 |
18.9.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 - byt č. 51 |
Kissová Petra |
|
465,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2021 |
30.6.2021 |
Dohoda o zábezpeke |
Peter Schwartz |
|
465,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110043 |
27.1.2011 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
464,94 EUR |