|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
2400318 |
11.7.2024 |
Dodávka tepla 06/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
454,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400430 |
17.9.2024 |
Dodávka tepla 08/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
454,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190061 |
20.2.2019 |
Elektrická energia za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
454,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240654 |
10.1.2025 |
poštové služby 12/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
453,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220684 |
17.1.2023 |
Poštové služby december 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
453,65 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/MAJ/HLZ/2025 |
20.3.2025 |
Predaj pozemku parc.č. 12650/41 |
Branislav Novotka, Jana Novotková, Branislav Molec |
|
453,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190675/8402622644 |
16.1.2020 |
vyučtovanie elektriny ZOS 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
453,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
10.2.2022 |
Alkohol Tester. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1911954 |
2.5.2022 |
Alkotester + príslušenstvo. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021102 |
14.5.2021 |
Oprava vozidla NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
453,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210218 |
18.5.2021 |
Oprava vozidla NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
453,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000927966 |
17.5.2016 |
Poštové služby za mesiac 04/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
453,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022069 |
11.4.2022 |
Letecké snímkovanie mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
452,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220389 |
24.8.2022 |
Letecké snímkovanie mesta Stará Turá + licencia na použitie diela |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
452,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
2.8.2013 |
Telefóny - júl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
452,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000691811 |
13.8.2013 |
Inkaso - poštové služby za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
452,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130286 (104) |
7.8.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac júl 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
451,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2016 |
8.12.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
451,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.5.2013 |
Telefóny za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
451,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210694 |
19.1.2022 |
Náklady na ÚK za rok 2021 v objekte HZ Mýtkna ul. Stará Turá - suterén. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
450,95 EUR |