Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220037 7.2.2022 Dodávka plynu za február 2021. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220081 3.3.2022 Dodávka plynu marec 2022. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220147 6.4.2022 Dodávka zemného plynu apríl 2022. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220200 5.5.2022 Dodávka zemného plynu máj 2022 (OVS, ZOS). SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220259 8.6.2022 Dodávka plynu jún 2022. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220311 13.7.2022 Dodávka plynu júl 2022. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220349 3.8.2022 Dodávka plynu za august 2022 (MsÚ, ZOS). SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220401 6.9.2022 Dodávka plynu september 2022 zálohová platba. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220458 11.10.2022 Zálohová platba dodávka plynu 10/2022 (MsÚ, ZOS). SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220511 7.11.2022 Dodávka plynu 11/2022 MsÚ a ZOS. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220583 8.12.2022 Dodávka plynu 12/ˇ2022 MsÚ, ZOS. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210452 8.10.2021 Rastlinný materiál - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota Arboeko s.r.o. 27926826  888,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/MAJ/HLZ/2025 28.3.2025 Predaj pozemku parc. č. 1563/127 Zlata Nováková   887,11 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014104 10.6.2014 Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator JKC, s.r.o. 44310595  886,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200101 23.3.2020 Poštové služby 2/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  884,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300030570 27.1.2012 Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  884,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022171 28.9.2022 IVECO periodická prehliadka Papraď AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  881,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013200 11.12.2013 Páska VP PES EKOBAL, s.r.o. 36015776  881,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1013006360 19.12.2013 PES páska EKOBAL, s.r.o. 36015776  881,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300283 21.6.2023 dodávkatepla za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  880,93 EUR 
Nastavenia cookies