|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51200136 |
15.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
13.1.2021 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023021 |
2.2.2023 |
Oprava čerpadla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230044 |
9.2.2023 |
Oprava a výmena čerpadla kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019114 |
23.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190230 (1952321622) |
30.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019161 |
6.8.2019 |
Pracovné odevy ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
897,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190501/191256 |
29.10.2019 |
Pracovné odevy ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
897,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220120 |
23.3.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- stavebné... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
897,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022162 |
20.9.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
897,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/SOC/HLZ/2021 |
22.12.2021 |
Darovacia zmluva |
EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. |
46154671 |
895,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/maj/2011 |
20.12.2011 |
Predaj nehnuteľností pozemok parc. č. 8560/6, 8560/7 |
Ján Švancara a manž. |
|
894,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022126 |
11.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220328 |
13.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018130 |
3.8.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
891,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180331 |
14.8.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
891,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200674 |
30.1.2013 |
Vyúčtovanie eletriky za r. 2012 PZ Topolecká a Drgoňova dolina |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
890,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019104 |
14.5.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2019 |
11.6.2019 |
Znalecký posudok na budovu Prístavba SPŠE súp. č. 40 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220011 |
24.1.2022 |
Dodávka zemného plynu január 2022 MsU a ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |