Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200136 15.4.2020 Jednorázové rúška CH-PRINT a.s. 36300802  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021002 13.1.2021 Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky realizované cez www.eks.sk   900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023021 2.2.2023 Oprava čerpadla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230044 9.2.2023 Oprava a výmena čerpadla kotla. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019114 23.5.2019 Nábytok do kancelárie Tempo Kondela, s. r. o. 36 409 154  898,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190230 (1952321622) 30.5.2019 Nábytok do kancelárie Tempo Kondela, s. r. o. 36 409 154  898,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019161 6.8.2019 Pracovné odevy ZOS MEDIC-DRESS s.r.o. 44635010  897,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190501/191256 29.10.2019 Pracovné odevy ZOS MEDIC-DRESS s.r.o. 44635010  897,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220120 23.3.2022 Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- stavebné... E-VO, s.r.o. 47197331  897,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022162 20.9.2022 Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) realizované cez www.eks.sk   897,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85/SOC/HLZ/2021 22.12.2021 Darovacia zmluva EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. 46154671  895,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/maj/2011 20.12.2011 Predaj nehnuteľností pozemok parc. č. 8560/6, 8560/7 Ján Švancara a manž.   894,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022126 11.7.2022 Disky do diskového poľa NAS, monitory TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  892,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220328 13.7.2022 Disky do diskového poľa NAS, monitory TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  892,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018130 3.8.2018 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  891,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180331 14.8.2018 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  891,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200674 30.1.2013 Vyúčtovanie eletriky za r. 2012 PZ Topolecká a Drgoňova dolina Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  890,91 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019104 14.5.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/2019 11.6.2019 Znalecký posudok na budovu Prístavba SPŠE súp. č. 40 Ing. Eva Gregušová 1026977952  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220011 24.1.2022 Dodávka zemného plynu január 2022 MsU a ZOS. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Nastavenia cookies