| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220023 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriny ZOS 5/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
55,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190675/8402622644 |
16.1.2020 |
vyučtovanie elektriny ZOS 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
453,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220043/1062202750 |
9.12.2022 |
Vyučtovanie elektriny ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-32,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220039 |
11.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za september 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-69,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180017 |
26.1.2018 |
Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 - hasičské zbrojnice |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 076,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051417223 |
16.1.2015 |
Vyúčtovanie elektriny za r. 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-659,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230002 |
13.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriny za január - budova MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-420,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220014 |
10.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010427898 |
25.1.2013 |
Vyúčtovanie elektriny za 1-12.2012 - dobropis |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
1 027,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220016 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň za marec 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220030 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň - jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-67,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220037 |
11.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny september 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-437,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200518214 |
17.1.2013 |
vyučtovanie elektriny rok 2012- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
269,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062403564 |
11.7.2024 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Topolecká |
encare, s.r.o. |
52302555 |
104,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302780 |
21.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď, 1.1.-30.4.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
481,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062307192 |
17.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 7.6.-31.12.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-89,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302781 |
22.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 1.5.-6.6.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
78,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220040 |
10.11.2022 |
Vyúčtovanie elektriny október 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-44,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220017 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny marec 2022 - MsU. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-352,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220029 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny jún 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-446,28 EUR |