| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
7.9.2016 |
Zál. platba elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
8.8.2017 |
zál. platba elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180200/474387000 |
7.6.2018 |
zál. platba elekriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21180381/201835 |
3.10.2018 |
zál. platba - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
2 511,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011411894 |
11.3.2014 |
zál. na elektrinu - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2016 |
zál. faktúra za elektrinu -ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240324/8718147181 |
19.8.2024 |
zál. faktúra plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
6.7.2016 |
Zál. faktúra elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250010/8718360118 |
30.1.2025 |
zál. fa. plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001735 |
2.5.2017 |
Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573059 |
8.10.2012 |
zál. fa za pyn - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
426,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004967 |
18.10.2016 |
Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59180002/18015 |
22.1.2018 |
Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59170002 |
14.2.2017 |
zál. fa na sociálny program - ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000017 |
10.1.2014 |
zál. fa - voda - 1-3/2014 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001734 |
14.4.2016 |
Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20177005369 |
11.10.2017 |
zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11041901 |
21.4.2011 |
Zakúpenie ochranných prac. pomôcok a prac. nástrojov pre zamestnancov MOS za mesiac apríl -TS. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
48,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024021 |
9.2.2024 |
Zákonník práce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160001 |
12.1.2016 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM914AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
27,62 EUR |