Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 474387000 7.9.2016 Zál. platba elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 8.8.2017 zál. platba elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180200/474387000 7.6.2018 zál. platba elekriny - ZOS SPP, a. s. 35815256  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21180381/201835 3.10.2018 zál. platba - rekonštrukcia ZOS EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  2 511,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011411894 11.3.2014 zál. na elektrinu - ZOS MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  114,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 2.5.2016 zál. faktúra za elektrinu -ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240324/8718147181 19.8.2024 zál. faktúra plyn ZOS SPP, a. s. 35815256  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 6.7.2016 Zál. faktúra elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250010/8718360118 30.1.2025 zál. fa. plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  389,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001735 2.5.2017 Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302573059 8.10.2012 zál. fa za pyn - ZOS SPP - distribúcia, a.s.   426,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016004967 18.10.2016 Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59180002/18015 22.1.2018 Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59170002 14.2.2017 zál. fa na sociálny program - ZOS PROMYS TRADE Slovakia, a.s. 35905247  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014000017 10.1.2014 zál. fa - voda - 1-3/2014 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  561,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001734 14.4.2016 Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20177005369 11.10.2017 zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11041901 21.4.2011 Zakúpenie ochranných prac. pomôcok a prac. nástrojov pre zamestnancov MOS za mesiac apríl -TS. Ing. Chudý Ľuboš - Gazda 33444099  48,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024021 9.2.2024 Zákonník práce Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  199,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160001 12.1.2016 Zákonné poistenie vozidla AVIA NM914AN Technické služby m.p.o. 35602210  27,62 EUR 
Nastavenia cookies