Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7312485499 4.7.2012 Záloha na zemný plyn - ZOS 7/12 SPP - distribúcia, a.s.   66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1400369 5.9.2014 Záloha na teplo za 08/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  117,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 7257782988 6.5.2013 záloha na plyn 5/13- ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  158,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015005070 6.10.2015 Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  352,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210170314 17.8.2017 Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu AUTOŠTÝL a.s. 36325074  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446311431 20.8.2012 záloha na elektrinu 8/12- ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  136,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7436917199 11.7.2013 záloha na elek. energiu 7/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  169,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013002886 11.7.2013 záloha na dodávku vody 7-9/13 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  491,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446227122 10.7.2012 záloha elektriny 7/12 ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  136,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220507 3.11.2022 Záloha elektrická energia - november 2022. encare, s.r.o. 52302555  1 731,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011540923 5.11.2015 zál.platba elektriny ZOS 11/2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  100,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190130/2019001582 9.4.2019 zál.fa voda ZOS 4-619 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180106/2018001631 6.4.2018 Zál. platba vody 4-6/2018 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014005102 3.10.2014 Zál. platba vody 10-12/2014 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  561,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000016 12.1.2016 Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170103 14.2.2017 Zál. platba vody 1-3- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180394/2018004652 3.10.2018 Zál. platba vody -ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180264/2018003125 10.7.2018 Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240122/2024001468 12.4.2024 Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003332 6.7.2016 Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Nastavenia cookies