|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230476/2023004467 |
12.10.2023 |
Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54240003/202300540 |
14.3.2024 |
Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-58,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240122/2024001468 |
12.4.2024 |
Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240302/2024002727 |
16.7.2024 |
vodné doplatok ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
19,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240304/2024002868 |
16.7.2024 |
vodné 3q ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240433/2024004298 |
15.10.2024 |
vodné a stočné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240646/2024005562 |
17.1.2025 |
vyut. vodné rok 2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
25,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250005/2025000013 |
17.1.2025 |
vodné, stočné 1-3/2025 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
406,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250111/2025001451 |
7.4.2025 |
vodné a stočné 4-6/2025 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
460,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011000018 |
18.1.2011 |
Vodné a stočné - preddavok za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
542,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011000021 |
18.1.2011 |
ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
362,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012001493 |
11.4.2012 |
Preddavok dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd4-6/2012 - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012004275 |
8.10.2012 |
PreVaK - zál. fa za vodu - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
233/AO/16 |
23.5.2016 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51170570 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
4,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170569 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
1,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54170007 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
-13,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180009 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
464,25 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
81/MAJ/HLZ/2020 |
30.11.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 4702 a parc. č. 4652/21 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|